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proceso:APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
 
tipodocumento:BE Criterios y Pronunciamientos
 

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Instituciones (52)
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
2
BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO
1
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
1
COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA
1
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO DE PUNTARENAS
1
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
1
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)
1
CORPORACION BANANERA NACIONAL
1
FEDERACION MUNICIPAL REGIONAL DEL ESTE (FEDEMUR)
1
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION (ICODER)
1
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)
1
INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA
1
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
1
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)
1
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)
1
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
1
JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL
1
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
1
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES (MICITT)
1
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
1
MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO
2
MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA
1
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
1
MINISTERIO DE SALUD
1
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
1
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA
1
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS
1
MUNICIPALIDAD DE ASERRI
1
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
1
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS
1
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
1
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
1
MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES
1
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
1
MUNICIPALIDAD DE LIMON
1
MUNICIPALIDAD DE MATINA
1
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
1
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
1
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
1
MUNICIPALIDAD DE SARCHI
1
MUNICIPALIDAD DE UPALA
1
NO APLICA
1
OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS
1
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
1
PROGRAMA INTEGRAL MERCADEO AGROPECUARIO
1
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA
2
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S. A
1
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA (RECOPE)
2
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
1
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES
1
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED)
1
PAGE 6 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 07800 12 de julio de 2007 DAGJ-0815-2007 Señor Kenneth Rodríguez Segura Auditor Interno MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS Edificio Municipal José Figueres Ferrer San Pablo de León Cortés Telefax 546-74-84 Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de León Cortés. Nos referimos a su oficio Nº MLC-AI-14-2007, de 31 de mayo de 2007, recibido en este órgano contralor el mismo día, mediante el cual solicita la aprobación, por parte de esta Contraloría General, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de León Cortés, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno y el punto 2.6 de la Resolución de esta Contraloría General N° R-CO-93-2006, mediante la cual se emiten las “Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ)”. En ese sentido, aporta con su solicitud la transcripción del Acuerdo N° 1 de la Sesión Ordinaria N° 56, celebrada el 29 de mayo del 2007, por medio del cual el Concejo Municipal de León Cortés aprueba por unanimidad el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de dicho Municipio. De igual forma, se aporta una certificación emitida por el Auditor Interno que indica que para la realización del Reglamento se observó lo indicado en las citadas Directrices Generales. Criterio del Despacho Como asunto de primer orden, debemos indicar que para proceder a otorgar la aprobación del Reglamento propuesto por dicha Municipalidad, es necesario verificar que el mismo cumpla con cada uno de los aspectos que enuncian las citadas Directrices y con base en las certificaciones aportadas, dejándose de lado cualquier aspecto propio de competencias o naturaleza jurídica de la instit ...
Fecha publicación: 26/07/2007
Fecha emisión: 13/07/2007
Documento: 07800-2007.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 4 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 08000 17 de julio de 2007 DAGJ-0835-2007 Señor Víctor Segura López Auditor Interno CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Apartado 1174-1200 Pavas Fax (506) 296-56-26 Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del CONARE.. Nos referimos a su oficio Nº AI-108-2007 del 07 de junio recibido en este órgano contralor el mismo día, mediante el cual solicita la aprobación, por parte de esta Contraloría General, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno y el punto 2.6 de la Resolución de esta Contraloría General N° R-CO-93-2006, mediante la cual se emiten las “Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ)”. En ese sentido, aporta con su solicitud · Trascripción del Acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 17-07 celebrada el 29 de mayo del 2007, por medio del cual aprueba por unanimidad el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna ese órgano. · Una certificación emitida por usted, donde indica que para la realización del Reglamento se observó lo indicado en las citadas Directrices Generales. Criterio del Despacho Como asunto de primer orden, debemos indicar que para proceder a otorgar la aprobación del Reglamento propuesto, es necesario verificar que el mismo cumpla con cada uno de los aspectos que enuncian las citadas Directrices y con base en las certificaciones aportadas, dejándose de lado cualquier aspecto propio de competencias o naturaleza jurídica de la institución solicitante, toda vez que en tal sentido se parte del supuesto que el mismo cumple a cabalidad con la normativa y criterios que le rigen. Asimismo se aclara, que lo ...
Fecha publicación: 26/07/2007
Fecha emisión: 17/07/2007
Documento: 08000-2007.doc
Institución: CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 2 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 07797 13 de julio de 2007 DAGJ-0814-2007 Señor Carlos Palavicini Romero Auditor Interno CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÒNIMA Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Corporación Bananera Nacional, S.A.. Nos referimos a su oficio Nº AUI-114-2007, de 31 de mayo de 2007, recibido en este órgano contralor el 1º de junio de 2007, mediante el cual solicita la aprobación, por parte de esta Contraloría General, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de ese ente público no estatal –en adelante CORBANA-, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno y el numeral 2.6 de la Resolución de esta Contraloría General N° R-CO-93-2006, en la cual se emiten las “Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ)”. En ese sentido, se aporta con la solicitud copia certificada del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de CORBANA, el cual fue aprobado por la Junta Directiva en sesión Nº 21-05-2007, artículo IX, del 29 de mayo de 2007. De igual forma, se aporta una certificación emitida por el Auditor Interno que indica que el Reglamento cumple con las Directrices Generales citadas anteriormente y demás normativa aplicable. I. Criterio del Despacho Como asunto de primer orden, debemos indicar que para proceder a otorgar la aprobación del Reglamento propuesto por CORBANA, es necesario verificar que el mismo cumpla con cada uno de los aspectos que enuncian las citadas Directrices y con base en las certificaciones aportadas, dejándose de lado cualquier aspecto propio de competencias o naturaleza jurídica de la institución solicitante, toda vez que en tal sentido se parte del supuesto que el mismo cumple a ca ...
Fecha publicación: 20/07/2007
Fecha emisión: 13/07/2007
Documento: 07797-2007.doc
Institución: CORPORACION BANANERA NACIONAL
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 3 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 07475 9 de julio de 2007 DAGJ-0790-2007 Licenciada Anacedin Vargas Rojas MBA Auditora Interna INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFE) Estimada señora: Asunto: Solicitud de aprobación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna del ICAFE. Se refiere este Despacho a su oficio AI-052-2007 del 17 de mayo del presente año, recibido en esta Contraloría General de la República el 18 de mayo de 2007, en el cual solicita la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de ese ente público no estatal, de conformidad con los artículos 23 y 22 inciso h) de la Ley General de Control Interno y el numeral 2.6 de la Resolución R-CO-93-2006, mediante la cual se emiten las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorias Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ). Asimismo dentro de la documentación presentada, se adjunta la transcripción del Acuerdo Nº 5 de la Sesión 1681 del 2 de mayo de 2007, por medio del cual la Junta Directiva del ICAFE acuerda aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de dicha entidad, del mismo modo se adjunta una certificación emitida por el Auditor Interno que certifica que el mismo cumple con las Directrices Generales reguladoras del mismo. Criterio del Despacho. Una vez analizado el articulado contenido en el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento esa Auditoria Interna, se ha podido corroborar que el mismo se ajusta sustancialmente con la normativa aplicable cual es las “Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorias Internas del Sector Público”. No obstante lo anterior, por un asunto de forma se dispone que deberá adicionar un conjunto de “considerandos”, los cuales justifican y motivan la emisión de este Reglamento, ...
Fecha publicación: 20/07/2007
Fecha emisión: 10/07/2007
Documento: 07475-2007.doc
Institución: INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 4 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 07802 13 de julio de 2007 DAGJ-0817-2007 Señor Alfonso Vargas D. Auditor Interno FEDERACIÓN MUNICIPAL REGIONAL DEL ESTE (FEDEMUR) Estimado señor: Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la FEDEMUR. Antecedentes. Se refiere este Despacho a sus oficios AIF-042-2007 de fecha 08 de junio del 2007 y AIF-049-2007 de fecha 29 de junio del 2007, en los cuales solicita la aprobación del “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la FEDEMUR”. En su escrito indica adjuntar, certificación en la que dispone que el citado reglamento cumple con las Directrices Generales relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorias Internas del Sector Público D-2-2006-CO-D-FOE-DAGJ y que el documento adjunto es copia fiel del reglamento aprobado por el Consejo Directivo en el artículo único, capítulo único, de la sesión extraordinaria N° 71-2007 del veinticinco de mayo del año dos mil siete. Criterio del Despacho. I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: El artículo 23 de la Ley No. 8292, Ley de Control Interno; dispone, lo siguiente: “Artículo 23.—Organización. La auditoria interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio. Cada auditoria interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional (El resaltado no es del texto original). En atención a lo expuesto este Órgano Contralor mediante R-CO-93- 2006 emitió resolución de las trece horas del 17 de noviembre del 2006, referente a las “D ...
Fecha publicación: 20/07/2007
Fecha emisión: 13/07/2007
Documento: 07802-2007.doc
Institución: FEDERACION MUNICIPAL REGIONAL DEL ESTE (FEDEMUR)
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 6 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 07481 9 de julio de 2007 DAGJ-0794-2007 Señor Vicente Medina Martínez Auditor Interno MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Puntarenas. Se refiere este Despacho a su solicitud de aprobación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna, recibida en esta Contraloría General de la República el 25 de mayo siguiente, mediante el cual solicita la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Puntarenas, de conformidad con el numeral 2.6 de la Resolución R-CO-93-2006, en la cual se emiten las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ). Asimismo dentro de la documentación presentada, se adjunta la transcripción del Artículo 3, de la Sesión Ordinaria No. 107, celebrada por el Concejo Municipal de Puntarenas el 11 de mayo de 2007, por medio del cual dicho Concejo, acuerda aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de esa Corporación Municipal. Del mismo modo se adjunta certificación del 23 de mayo de 2007, emitida por el Auditor Interno que certifica la aprobación realizada por parte del Consejo Municipal de Puntarenas en la Sesión mencionada precedentemente y que dicho Reglamento cumple razonablemente con las “Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorias Internas del Sector Público” emitidas por la Contraloría General de la República. Criterio del Despacho. I. Sobre la normativa aplicable para la aprobación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. La presente gestión tiene como fundamento el artículo 23 de la Ley No.8282, Ley General ...
Fecha publicación: 15/07/2007
Fecha emisión: 10/07/2007
Documento: 07481-2007.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 6 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio No. 07253 04 de julio de 2007 DAGJ-0765-2007 Licenciada Viviana Villalobos Solano Auditora Interna a.i. Junta de Pensiones y Jubilaciones MAGISTERIO NACIONAL Estimada Señora: Asunto: Solicitud de aprobación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) Se atiende su oficio Nº AI-428-2007, con del 28 de mayo del corriente, recibido en esta Contraloría General de la República el 29 de mayo, mediante el cual solicita la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, de conformidad con el numeral 2.6 de la Resolución R-CO-93-2006, en la cual se emiten las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ). Dentro de la documentación presentada, se adjuntan lo siguientes oficios: · Certificación de cumplimiento de requisitos solicitados por la Contraloría General de la República · Copia certificada por la señora auditora interna del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, que fuera aprobada por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 106-2006, del 26 de 2006 · Copia de acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 106-2006, del 26 de setiembre de 2006. Criterio del Despacho. 1. Sobre la normativa aplicable para la aprobación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. La presente gestión tiene como fundamento el artículo 23 de la Ley de Control Interno, N° 8282, por lo que previo a emitir nuestro criterio sobre el particular, conviene transcribir el referido numeral que a la letra señala: “Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad c ...
Fecha publicación: 12/07/2007
Fecha emisión: 04/07/2007
Documento: 07253-2007.doc
Institución: JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 5 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 07085 2 de julio de 2007 DAGJ-0745-2007 Licenciado Daniel Rodríguez Montero Auditor Interno COLEGIO DE PERIODISTAS Apartado 5416-1000 San José Fax (506) 223-86-69 Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Superintendencia General de Valores. Nos referimos a su oficio Nº AIC-013-2007, de 7 de mayo de 2007, recibido en este órgano contralor el mismo día, mediante el cual solicita la aprobación, por parte de esta Contraloría General, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Asimismo, indica “Certifico que dicho reglamento está aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y cumple con las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público y demás normativa aplicable”. Por otra parte, aporta una copia del Reglamento mencionado, la cual certifica que es una copia fiel del original y que consta de 29 artículos (7 páginas) acompañadas de su firma y sello. I. Legislación aplicable El artículo 23 de la Ley General de Control Interno –Nº 8292-, dispone literalmente en lo que respecta a la organización de las auditorías internas, lo siguiente: “Artículo 23. Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio. Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional.” (El subrayado no corre ...
Fecha publicación: 08/07/2007
Fecha emisión: 03/07/2007
Documento: 07085-2007.doc
Institución: COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 5 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio No. 06274 15 de junio de 2007 DAGJ-0650-2007 Señora Deynis Pérez Arguedas Auditora Interna MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Coto Brus. Se refiere este Despacho a su oficio Nº AI-158-2007, del 03 de mayo del presente año, recibido en esta Contraloría General de la República el 04 de mayo siguiente, mediante el cual solicita la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Coto Brus, de conformidad con el numeral 2.6 de la Resolución R-CO-93-2006, en la cual se emiten las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ). Asimismo dentro de la documentación presentada, se adjunta el oficio Nº MCB-SC-219-2007, del 02 de mayo de los corrientes, por medio del cual el Concejo Municipal de Coto Brus acuerda aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Coto Brus. Del mismo modo se adjuntan dos certificaciones, una de ellas emitida por la Secretaria del Concejo Municipal en donde se hace constar que la copia del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Coto Brus, que se adjunta es copia fiel del original aprobado por el Concejo Municipal, y en otra certificación emitida por el Auditor Interno, certifica que el Reglamento que nos ocupa cumple con lo establecido en las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ). Criterio del Despacho. I. Sobre la normativa aplicable para la aprobación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. La presen ...
Fecha publicación: 24/06/2007
Fecha emisión: 15/06/2007
Documento: 06274-2007.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


PAGE 4 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio N° 05461 28 de mayo de 2007 DAGJ-0550-2007 Licenciado William H. Nelly Picado Auditor Interno MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES Estimado señor: Asunto: Solicitud de aprobación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. Se refiere este Despacho a su oficio Nº AI-046-2007, del 13 de abril del presente año, recibido en esta Contraloría General de la República el 17 de abril siguiente, mediante el cual solicita la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (en adelante MCJV), de conformidad con el numeral 2.6 de la Resolución R-CO-93-2006, en la cual se emiten las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ). Asimismo dentro de la documentación presentada, se adjunta el oficio Nº DM-426-07, del 10 de abril de los corrientes, por medio del cual la señora Aurelia Garrido Quesada, Ministra a.i. de dicha Cartera Ministerial, concede la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del MCJD. Del mismo modo se adjunta una certificación emitida por el Auditor Interno que certifica que las fotocopias que se adjuntan son copias fieles del texto del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del MCJD, y que el mismo fue aprobado por parte de la señora Aurelia Garrido, Ministra a.i de MCJD, mediante oficio N° DM-426-07, de acuerdo con las Directrices Generales Relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ). Criterio del Despacho. I. Sobre la normativa aplicable para la aprobación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. La presente ges ...
Fecha publicación: 09/06/2007
Fecha emisión: 29/05/2007
Documento: 05461-2007.doc
Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
Emite: HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS